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始興縣突發事件預警信息發布中心2018年預算公開

2018年度始興縣 突發事件預警信息發布中(單位)預算公開

目  錄

第一部分  部門預算基本情況說明

一、部門基本情況

二、收入預算說明

三、支出預算說明

四、“三公”經費預算說明

五、其他需要說明的情況

第二部分  部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門基本支出表

五、部門項目支出表

六、財政撥款收支總表

七、一般公共預算支出表

八、一般公共預算基本支出表

九、一般公共預算項目支出表

十、一般公共預算安排的機關運行經費及“三公”經費支出表

十一、政府性基金預算支出表

部門預算基本情況說明

一、部門基本情況

(一)部門機構設置、職能。 

主要職能是:承擔市級各類自然災害、事故災難和公共衛生事件等突發事件預警信息發布工作;負責市級突發事件預警信息發布平臺的建設、運行和維護工作;承辦市委、市政府及上級部門交辦的其他事項。

(二)人員構成情況

截止至2017年12月止共有事業編制人員5人。

(三)預算年度的主要工作任務

健全突發事件預警和應急處置機制,不斷提升處置突發事件和應對自然災害能力進一步完善氣象災害應急預案和應對措施。推動各有關部門盡快接入突發事件預警信息發布系統,完善信息發布流程,實現各類突發事件預警信息網上申請、審核和發布。逐步推進移動、聯通、電信三大預警信息傳播綠色通道建設,實現預警信息全網發送。通過加密預警大喇叭和農村電子顯示屏布點,加裝北斗衛星通訊等手段,提升預警信息發布能力,推進預報預警服務不斷向“最后一公里”延伸。

二、收入預算說明

2018年收入預算42.85萬元,其中:一般公共預算撥款42.85萬元,比上年增(減)34.85萬元,增(減)幅23%,原因是2017年人員增加1人。

三、支出預算說明

2018年支出預算42.85萬元,其中:一般公共預算撥款安排支出42.85萬元。

一般公共預算撥款支出按用途劃分:

(一)基本支出預算42.85萬元,占預算撥款支出的100%,比上年增(減)8萬元,增(減)幅23%,原因是機構人員增加。其中:工資福利支出29.48萬元,商品和服務支出10.00萬元,對個人和家庭的補助3.37萬元。

    (二)暫時無項目支出預算。

四、“三公”經費預算說明

2018年無使用 “三公”經費預算。

五、其他需要說明的情況

    (一)機關運行經費一般公共預算10萬元,包括辦公2萬元、印刷費0.1萬元、郵電費1.2萬元、差旅費0.8萬元、日常維修費0.5萬元、辦公用房水費0.5萬元、電費0.6萬元、辦公用房物業管理費4萬元、其他費用0.3萬元。

(二)暫無政府采購預算。

(三)專業名詞解釋。

1.一般公共預算:指對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

2.部門預算:指與財政部門直接發生預算繳款、撥款關系的政府機關、社會團體和其他單位,依據國家有關法律、法規規定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃,涵蓋部門各項收支,實行一個部門一本預算。

3.機關運行費:即部門(單位)公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

4.“三公”經費包括因公出國(境)經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)經費指市直行政單位、事業單位工作人員公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務接待費指市直行政單位、事業單位按規定開支的各類公務接待(外賓接待)費用。

 

附件:始興縣突發事件預警信息發布中心2018年預算公開表

 

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