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始興縣直屬機關工委2018年預算公開

2018 年度始興縣 直屬機關工委 預算公開

目  錄

第一部分  部門預算基本情況說明

一、部門基本情況

二、收入預算說明

三、支出預算說明

四、機關運行經費預算說明

五、“三公”經費預算說明

六、政府采購情況

七、國有資產占有情況

八、預算績效情況

九、國有資本經營收支情況

十、專業名詞解釋

第二部分  部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門基本支出表

五、部門項目支出表

六、財政撥款收支總表

七、一般公共預算支出表

八、一般公共預算基本支出表

九、一般公共預算項目支出表

十、一般公共預算安排的機關運行經費及“三公”經費支出表

十一、政府性基金預算支出表

部門預算基本情況說明

一、部門基本情況

(一)部門機構設置、職能。2018年預算組成單位共1個,是中共始興縣直屬機關工作委員會,中國共產黨始興縣直屬機關工作委員會屬于行政單位,是縣委派出機構,內設2個機構:一是工委辦公室,二是縣直機關人民武裝部。主要職能有:

⑴ 徹執行黨的路線、方針和政策。

⑵ 劃縣直單位黨的工作、抓好黨的思想、組織和作風建設。

⑶指導縣直機關、事業和部分企業單位黨組織黨員和干部學習馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想和科學發展觀;指導黨員教育管理和黨員干部的培訓工作,普法教育工作。

⑷指導縣直機關、事業單位和部分企業黨組織做好黨員和干部、職工的思想政治工作,開展社會主義精神文明建設和創建文明單位的活動。

⑸檢查指導縣直機關、事業單位和部分企業黨的組織發展工作,負責對入黨積極分子和發展對象的培訓教育工作;審批直屬黨總支部、支部發展新黨員和預備黨員的轉正。

⑹指導縣直機關、事業單位和部分企業黨組織,實施對黨員特別是黨員領導干部的監督、督促和檢查,指導縣直行政、事業單位和有關企業的黨員領導干部民主生活會、中心組學習并檢查落實情況,定期了解非黨員和群眾對縣直單位領導班子的領導干部的意見,及時向縣委反映。

⑺領導縣直機關、事業單位和有關企業黨的紀律檢查工作,審議縣直機關、事業單位科級黨員干部及有關國有企業的黨員領導干部違紀問題,審批股級黨員干部違反黨紀的處分決定。

⑻依法負責協助縣直機關、事業單位和有關企業黨組織的黨代會和代表選舉的有關工作。

⑼按照黨章的規定和要求,做好黨的事務工作,如收繳黨費、接轉組織關系等等。

⑽領導縣直機關人民武裝部搞好武裝工作。

⑾完成縣委交辦的其他任務。

(二)人員構成情況。人員編制4人,在職人員6人,退休人員4人。

(三)預算年度的主要工作任務。以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,堅決貫徹黨的十九大精神,全面落實新時代黨的建設總要求,以黨的政治建設為統領,扎實開展“不忘初心、牢記使命”主題教育,持續深化“雙爭雙促”實踐活動,深入推進機關黨建規范化制度化建設,把機關黨組織建設成為講政治、有活力、能戰斗的堅強堡壘,把機關黨員干部隊伍建設成為政治強、業務精、作風優的過硬隊伍,推動機關黨員干部在貫徹落實縣委縣政府決策部署中干在實處、走在前列,為振興發展、如期全面建成小康社會提供堅強有力的組織保障和政治保證。

二、收入預算說明

2018年收入預算104.70萬元,比上年增23.04萬元,增幅28.21%,主要原因是人員變動。其中:一般公共預算撥款104.70萬元,其他收入(財政專戶撥款、基金預算撥款等)0萬元。。

三、支出預算說明

2018年支出預算104.70萬元,比上年增23.04萬元,增幅28.21%,主要原因是人員變動。其中:一般公共預算撥款安排支出104.70萬元。其他收入撥款(財政專戶撥款、基金預算撥款等)安排支出0萬元

一般公共預算撥款支出按用途劃分:

(一)基本支出預算95.50萬元,占預算撥款支出的91.21%,比上年增20.84萬元,增幅27.91%。其中:工資福利支出41.89萬元,對個人和家庭的補助支出:26.36萬元,公用經費10萬元,小車費2.5萬元,公車補貼2.88萬元,定額人員經費:3.36萬元,住房公積金5.02萬元,行政單位醫療費3.49萬元。

    (二)項目支出預算9.2萬元,占預算撥款支出的8.79%,與上年預算相比,增長31.43%,原因是黨員教育培訓經費增加。其中:001項目黨員教育經費9.2萬元。

四、機關運行經費預算說明。2018年一般公共預算安排機關運行經費預算為12.5萬元,比上年增減2萬元,增幅19.04%,原因是人員變動。其中辦公1.05萬元、印刷費1萬元、郵電費0.3萬元、差旅費0.6萬元、會議費1.47萬元、公務接待費0.99萬元、福利費0.6萬元、日常維修費1萬元、培訓費2萬元、手續費0.2萬元、勞務費0.2萬元、專用材料0萬元、一般設備購置費0萬元、辦公用房水費0萬元、電費0.6萬元、辦公用房取暖費0萬元、辦公用房物業管理費0萬元、公務用車運行維護費2.06萬元、其他費用0.43萬元。

五、“三公”經費預算說明。2018年一般公共預算安排“三公”經費預算為3.05萬元,與上年數相比減少0.02萬元,減少6.51%,原因是“三公”經費支出減少。按具體項目分,因公出國(境)支出0萬元,與上年數保持不變;公務用車購置及運行維護支出2.06萬元,與上年數相比減0.01萬元,減0.48%,原因是公務用車運行維護費減少,其中公務用車購置0萬元,公務用車運行維護費2.06萬元);公務接待費支出0.99萬元,與上年數相比減0.01萬元,減少1%,原因是我單位嚴格落實接待管理規定,控制接待人員數量和接待標準,減少在外就餐次數,公務接待經費逐年下降。

六、政府采購情況。2018年本部門安排政府采購預算0萬元,與上年數相比增(減)0萬元,增(減)0%,其中:貨物類采購0萬元,工程類采購0萬元,服務類采購0萬元。

七、國有資產占有情況(固定資產情況)。2018年我單位固定資產為21.87萬元,其資產主要有公務用車、電腦、空調機、辦公用品等資產組成。

八、預算績效情況。2018年,主要工作目標有:以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,堅決貫徹黨的十九大精神,全面落實新時代黨的建設總要求,以黨的政治建設為統領,扎實開展“不忘初心、牢記使命”主題教育,持續深化“雙爭雙促”實踐活動,深入推進機關黨建規范化制度化建設,把機關黨組織建設成為講政治、有活力、能戰斗的堅強堡壘,把機關黨員干部隊伍建設成為政治強、業務精、作風優的過硬隊伍,推動機關黨員干部在貫徹落實縣委縣政府決策部署中干在實處、走在前列,為振興發展、如期全面建成小康社會提供堅強有力的組織保障和政治保證,依法合規并安全高效得做好支出工作,力爭100%達到部門整體績效目標。

九、國有資本經營收支情況(如無也應注明)。收入0元,支出0元。

十、專業名詞解釋。

1.一般公共預算:指對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

2.部門預算:指與財政部門直接發生預算繳款、撥款關系的政府機關、社會團體和其他單位,依據國家有關法律、法規規定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃,涵蓋部門各項收支,實行一個部門一本預算。

3.機關運行費:即部門(單位)公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

4.“三公”經費包括因公出國(境)經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)經費指市直行政單位、事業單位工作人員公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務接待費指市直行政單位、事業單位按規定開支的各類公務接待(外賓接待)費用。

 

附件:始興縣直屬機關工委2018年預算公開表

 

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