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始興縣法院2018年預算公開

2018年度始興縣人民法院預算公開

目  錄

第一部分  部門預算基本情況說明

一、部門基本情況

二、收入預算說明

三、支出預算說明

四、“三公”經費預算說明

五、其他需要說明的情況

第二部分  部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門基本支出表

五、部門項目支出表

六、財政撥款收支總表

七、一般公共預算支出表

八、一般公共預算基本支出表

九、一般公共預算項目支出表

十、一般公共預算安排的機關運行經費及“三公”經費支出表

十一、政府性基金預算支出表

部門預算基本情況說明

一、部門基本情況

(一)部門機構設置、職能。

2017年預算組成單位共1個,無下屬單位。

始興縣人民法院機構設置:現有監察室、政工科、執行局、辦公室、立案庭、刑事審判庭、民事審判第一庭、民事審判第二庭、審判管理辦公室、研究室、司法警察大隊和馬市人民法庭、頓崗人民法庭、司前人民法庭。

主要職能是:審理始興縣的一審刑事、民商事等案件,同時負責立案、審判監督、執行等任務,并積極參與社會治安綜合治理和開展司法建議等活動。

(二)人員構成情況。

我院實有行政編制本部59人,離退休人員共1人,司法輔助人員15人,后勤服務人員5人。

(三)預算年度的主要工作任務。

深化司法體制改革,提高審判工作質量,建立健全法院辦公環境,維護人民群眾的合法利益,維護社會穩定,促進社會經濟發展。

(四)主管部門負責本級預算和所屬單位預算的匯總公開工作。

我院預算組成單位共1個,即本級預算,無下屬單位。

二、收入預算說明

2018年收入預算241.89萬元,其中:一般公共預算撥款241.89萬元,無其他收入(財政專戶撥款、基金預算撥款等)。比上年增加20.71萬元,增幅9.36%,原因是由地方財政保障的人員經費有所增加。

三、支出預算說明

2018年支出預算241.89萬元,其中:一般公共預算撥款安排支出241.89萬元,其他收入撥款(財政專戶撥款、基金預算撥款等)安排支出0萬元。

一般公共預算撥款支出按用途劃分:

(一)基本支出預算200.79萬元,占預算撥款支出的83%,比上年減少20.39萬元,減幅9.22%,原因是人員經費有所調整。其中:工資福利支出72.54萬元,其他對個人和家庭的補助128.25萬元。

    (二)項目支出預算41.1萬元,占預算撥款支出的17%,與上年預算相比,增長100%,原因是2018年新增需由地方財政保障的經費項目。其中:001項目41.1萬元,主要用于我院在職干警及司法輔助人員的崗位津貼及政法補助,與上年相比增加41.1萬元,增長幅度100%,其主要原因是上年度我院未做該項預算。

四、“三公”經費預算說明

2018年一般公共預算撥款“三公”經費預算為0萬元,原因是2016年1月1日起我院的預算管理級次上劃為省級,“三公”經費由省級財政保障。

其他需要說明的情況

2016年1月1日起,我院人、財、物上劃為省級統管。

(一)機關運行經費一般公共預算0萬元, 

(二)政府采購預算0萬元。

(三)預算績效目標情況。2018年,主要工作目標有:繼續深化司法改革體制,依法合規并安全高效得做好支出工作,力爭100%達到部門整體績效目標。

(四)國有資產占有情況。固定資產原值共計2952.68萬元,主要構成是公務用車、辦公設備及其他專用設備。

(五)2018年我院無國有資本經營預算撥款收支。

(六)專業名詞解釋。

1.一般公共預算:指對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

2.部門預算:指與財政部門直接發生預算繳款、撥款關系的政府機關、社會團體和其他單位,依據國家有關法律、法規規定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃,涵蓋部門各項收支,實行一個部門一本預算。

3.機關運行費:即部門(單位)公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

4.“三公”經費包括因公出國(境)經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)經費指市直行政單位、事業單位工作人員公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務接待費指市直行政單位、事業單位按規定開支的各類公務接待(外賓接待)費用。

 

附件:始興縣法院2018年預算公開表

 

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