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始興縣人社局2018年預算公開

2018年度始興縣人力資源和社會保障局預算公開

目  錄

第一部分  部門預算基本情況說明

一、部門基本情況

二、收入預算說明

三、支出預算說明

四、“三公”經費預算說明

五、其他需要說明的情況

第二部分  部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門基本支出表

五、部門項目支出表

六、財政撥款收支總表

七、一般公共預算支出表

八、一般公共預算基本支出表

九、一般公共預算項目支出表

十、一般公共預算安排的機關運行經費及“三公”經費支出表

十一、政府性基金預算支出表

部門預算基本情況說明

一、部門基本情況

(一)部門機構設置、職能。2018年預算組成單位共1個,是始興縣人力資源和社會保障局。主要職能是加強統籌機關企事業單位人員管理、城鄉就業和社會保障政策、人才市場與勞動力市場整合;加強促進就業的職責,加強組織實施勞動監察和協調農民工工作的職責。

(二)人員構成情況。我單位行政編制23名,其中:局長1、副局長3名;參公編制9名,事業編制人員2名,工勤人員1名,定額人員1名,其他人員5名,退休人員14名。

(三)預算年度的主要工作任務。 2018年,我局認真貫徹落實委、政府部署,主動適應發展新常態,以增進民生福祉、促進人的全面發展為根本任務,著力補短板、兜底線、促改革,突出保障改善民生、支撐助推產業轉型升級、促進和諧社會建設,加快建立更高水平的人力資源社會保障體系,推動事業發展整體躍升,為始興振興發展作出積極貢獻。

(四)始興縣人力資源和社會保障局負責本級預算公開工作。

二、收入預算說明

2018年收入預算670.47萬元,其中:一般公共預算撥款670.47萬元,其他收入(財政專戶撥款、基金預算撥款等)。比上年增273.43萬元,增幅68.87%,原因是項目支出比上年增加258萬元,其中包含始興縣2018年村居“兩委”干部參加企業職工養老保險單位部分資金175萬元,始興縣人力資源市場運作維護費5萬元,創業擔保貸款貼息資金30萬元,2018年度企業軍轉干部補助資金29萬元,事業單位公開招聘經費15萬元

三、支出預算說明

2018年支出預算670.47萬元,其中:一般公共預算撥款安排支出670.47萬元,其他收入撥款(財政專戶撥款、基金預算撥款等)安排支出

一般公共預算撥款支出按用途劃分:

1.基本支出預算396.47萬元,占預算撥款支出的59.13%,比上年增15.43萬元,增幅4.05%,原因是人員工資的普調和人員的晉升。其中:工資福利支出201.50萬元主要支出項目有基本工資93.31萬元、津貼補貼104.83萬元、其他工資福利支出3.36萬元;商品和服務支出74.84萬元,主要支出項目有業務費2萬元、設備購置費3萬元、維修費1萬元、會議費0.2萬元、接待費4萬元、差旅費2.5萬元、物業管理費0.2萬元、郵電費1.5萬元、電費3萬元、水費0.5萬元、手續費0.2萬元、印刷費0.2萬元、辦公費2萬元、培訓費0.2萬元、小車費7.5萬元、公交補貼11.34萬元、其他費用35.5萬元;對個人和家庭的補助120.13萬元,其中統發離退休人員退休費80.11萬元、撫恤金0.38萬元、其他社會保障繳費15.85萬元、住房公積金23.78萬元。

    (二)項目支出預算274萬元,占預算撥款支出的40.87%,與上年預算相比,增長1612.50%,原因是原財政待編資金轉移到預算單位平臺支付。其中:001項目公務員初任培訓經費和教材資料費4萬元002項目公務員全員培訓教材費和培訓費8萬元003項目機關事業單位養老保險經費3萬元;004項目始興縣2018年村居“兩委”干部參加企業職工養老保險單位部分資金175萬元;005項目事業單位公開招聘經費15萬元006項目始興縣人力資源市場運作維護費5萬元,007項目創業擔保貸款貼息資金30萬元,008項目2018年度企業軍轉干部補助資金29萬元;009項目城鄉居民養老保險經費5萬元

四、“三公”經費預算說明

2018年一般公共預算撥款“三公”經費預算為11.50萬元,與上年數相比減少0.3萬元,減少2.54%,原因是按照中央和省、市的統一部署,嚴肅財經紀律,堅決遏制和糾正黨政機關會議費和公務購車用車經費、公務接待經費、因公出國(境)經費(以下簡稱“三公”經費)開支過大、超預算或無預算安排支出等問題,根據《黨政機關厲行節約反對浪費條例》、《機關事務管理條例》(國務院令第621號)、中央八項規定和省、市實施辦法以及我縣相關規定,我單位嚴禁“三公”經費開支過大、嚴禁超預算或無預算安排支出。按資金來源分,財政撥款11.5萬元,其他資金;按具體項目分,因公出國(境)支出,公務用車購置及運行維護支出7.5萬元(其中公務用車購置0萬元,公務用車運行維護費7.5萬元),公務接待費支出4萬元。

五、其他需要說明的情況

    (一)機關運行經費一般公共預算63.34萬元,包括辦公2萬元、印刷費0.2萬元、郵電費1.5萬元、差旅費2.5萬元、會議費0.2萬元、手續費0.2萬元,日常維修費1萬元、一般設備購置費3萬元、辦公用房水費0.5萬元、電費3萬元、辦公用房物業管理費0.2萬元、培訓費0.2萬元、業務費2萬元、其他交通費用11.34萬元,其他費用35.5萬元。

二)預算績效目標情況。2018年,主要工作目標有:1.進一步推動實現更高質量的就業創業;2、擴大社會保險覆蓋面;3、加強人才隊伍建設;4、進一步深化人事制度改革;5、構建和諧勞動關系;6、做好精準扶貧等綜合性工作。我單位將以黨的十九大精神為指引,圍繞上級黨委、政府的重要部署及縣委、縣政府的中心工作,結合“1223”發展戰略和建設全省綠色崛起示范縣的重要工作,堅持穩中求進工作總基調,牢固樹立和貫徹落實“創新、協調、綠色、開放、共享”五大發展理念,全力推進全縣人社事業創新發展,為加快始興縣發展作出積極貢獻。依法合規并安全高效得做好支出工作,力爭100%達到部門整體績效目標。

 

 

附件:始興縣人社局2018年預算公開表

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