始興縣機關事務局2016年部門決算基本情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機構(gòu)設置、職能(簡要說明部門本部機構(gòu)設置、職能及列入決算編制的下屬單位的設置和職能)
2016 年決算組成單位共7個,分別是始興縣機關事務、統(tǒng)戰(zhàn)部、臺辦、民宗局、依法治縣辦、婦聯(lián)、團委。
(二)人員構(gòu)成情況
7個部門在職在編人員有30人,離退休人員45人。
(三)決算年度的主要工作任務。
(四)主管部門負責本級決算和所屬單位決算的匯總公開工作。
二、收入決算說明
2016年收入決算1848.01萬元,其中:一般公共預算撥款1848.01 萬元,其他收入(財政專戶撥款、基金預算撥款等)0萬元。
三、支出決說明
2016年支出決算1887.95萬元,其中:財政撥款安排支出1887.95 萬元,其他收入撥款(財政專戶撥款、基金撥款等)安排支出0萬元。
財政撥款支出按用途劃分:
(一)基本支出決算684.31萬元,占財政撥款支出的36.2%。其中:工資福利支出295.87萬元、對個人和家庭的補助388.44萬元。
(二)2016年財政撥款安排的基本支出共684.31 萬元,具體情況如下(按照對應科目進行說明);
1.一般公共服務(類)人大事務(款)決算支出684.31 萬元,比上年預算減少99.19 萬元,主要原因是:1、壓縮辦公經(jīng)費。2、減少車輛費用支出。
2.教育(類)普通教育(款)學前教育(項)決算支出0萬元,比上年決算增加 萬元,主要原因是:
(三)項目支出決算1203.64萬元,占財政撥款支出的63.8%,與上年決算相比,增長93.7%。其中:001項目對外聯(lián)絡工作經(jīng)費400萬元,比上年增加400萬。
2016年財政撥款安排的項目支出共1203.64 萬元,具體情況如下(按照對應科目進行說明):
1.一般公共服務(類)人大事務(款)決算支出1063.64 萬元,比上年決算增加532.24 萬元,主要原因是:1、增加對外聯(lián)絡工作經(jīng)費400萬元。2、購置固定資產(chǎn)110.24萬元,3、維修資金資金20萬元。
2.教育(類)普通教育(款)學前教育(項)決算支出 140萬元,比上年決算增加50 萬元,主要原因是:、少數(shù)民族大學生人數(shù)增加。
四、“三公”經(jīng)費支出說明
2016年“三公經(jīng)費”財政撥款支出共87.61 萬元,與上年決算數(shù)相比減少65.47%,增減的原因是1、車改減少了車輛支出。2、壓縮會議費支出。3、接待費減少。
具體情況如下(按照對應科目進行說明):
1.因公出國(境)費支出 0 萬元.
2.公務用車購置及運行費支出57.24 萬元,主要包括:(1)報廢 輛、更新購置 輛,購置支出 萬元,平均每輛 萬元;(2)公務車保有量 輛,全年運行費支出 萬元,平均每輛 萬元。
3.公務接待費支出30.37萬元,主要用于接待上級有關部門來我縣檢查及來我縣參觀、考察、投資的客商。