2018年度始興縣實驗小學預算公開
目 錄
第一部分 部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預算說明
三、支出預算說明
四、“三公”經費預算說明
五、其他需要說明的情況
第二部分 部門預算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門基本支出表
五、部門項目支出表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算支出表
八、一般公共預算基本支出表
九、一般公共預算項目支出表
十、一般公共預算安排的機關運行經費及“三公”經費支出表
十一、政府性基金預算支出表
部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職能: 2018年預算組成單位共1個,即始興縣實驗小學,主要職能是小學教育。
(二)人員構成情況:在職統發人員111人,退休人員48人,學生2835人。
(三)預算年度的主要工作任務:實施小學義務教育,促進基礎教育發展。
(四)主管部門負責本級預算和所屬單位預算的匯總公開工作。
二、收入預算說明
2018年收入預算1605.7萬元,其中:一般公共預算撥款1605.7萬元,其他收入(財政專戶撥款、基金預算撥款等)0萬元。比上年增397.51萬元,增幅32.9%,原因是人員工資標準增加,人員增加公用經費增加。
三、支出預算說明
2018年支出預算1605.7萬元,其中:一般公共預算撥款安排支出1605.7萬元,其他收入撥款(財政專戶撥款、基金預算撥款等)安排支出0萬元。
一般公共預算撥款支出按用途劃分:
(一)基本支出預算1605.7萬元,占預算撥款支出的100%,比上年增397.51萬元,增幅32.9%,原因是人員工資標準增加,人員增加支出增加。其中:工資福利支出832.9萬元,商品和服務支出326萬元,對個人和家庭的補助446.8萬元, 其他資本性支出0萬元。
(二)項目支出預算0萬元。
四、“三公”經費預算說明
2018年一般公共預算撥款“三公”經費預算為3.3萬元,與上年數相比減少0.17萬元,減少5%,原因是節約開支。按資金來源分,財政撥款3.3萬元,其他資金0萬元;按具體項目分,因公出國(境)支出0萬元,公務用車購置及運行維護支出0萬元(其中公務用車購置0萬元,公務用車運行維護費0萬元),公務接待費支出3.3萬元。
五、其他需要說明的情況
(一)機關運行經費一般公共預算0萬元。
(二)政府采購預算0萬元。
(三)預算績效目標情況。2018年,主要工作目標:實施小學義務教育,促進基礎教育發展,依法合規并安全高效得做好支出工作,力爭100%達到部門整體績效目標。
(四)國有資產占有情況:無。
(五)國有資本經營預算撥款收支情況:無。
(六)專業名詞解釋。
1.一般公共預算:指對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
2.部門預算:指與財政部門直接發生預算繳款、撥款關系的政府機關、社會團體和其他單位,依據國家有關法律、法規規定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃,涵蓋部門各項收支,實行一個部門一本預算。
3.機關運行費:即部門(單位)公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。
4.“三公”經費包括因公出國(境)經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)經費指市直行政單位、事業單位工作人員公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務接待費指市直行政單位、事業單位按規定開支的各類公務接待(外賓接待)費用。