今天是:  

始興縣委政法委2017年預算公開

2017 年度始興縣 政法委 (單位)預算公開  

 

目  錄  

 

第一部分  部門預算基本情況說明  

一、部門基本情況  

二、收入預算說明  

三、支出預算說明  

四、機關運行經費預算說明  

五、“三公”經費預算說明  

六、政府采購情況  

七、國有資產占有情況  

八、預算績效情況  

九、國有資本經營收支情況  

十、專業名詞解釋  

 

第二部分  部門預算表  

一、部門收支總表  

二、部門收入總表  

三、部門支出總表  

四、部門基本支出表  

五、部門項目支出表  

六、財政撥款收支總表  

七、一般公共預算支出表  

八、一般公共預算基本支出表  

九、一般公共預算項目支出表  

十、一般公共預算安排的機關運行經費及“三公”經費支出表  

十一、政府性基金預算支出表  

部門預算基本情況說明(樣板)  

 

一、部門基本情況  

一、部門基本情況  

(一)部門機構設置、職能  

 2017年預算為深入貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會精神,加強和改進縣委對政法、綜治、維穩、社會建設、法治建設工作的領導,縣委決定重新組建縣委政法委員會機關。縣社會治安綜合治理委員會辦公室、縣委維護穩定工作領導小組辦公室、縣委防范和處理邪教問題領導小組辦公室與縣委政法委機關合暑,縣社會工作委員會與縣委政法委機關一個機構、兩塊牌子,縣依法治縣工作領導小組更名為縣委全面依法治縣工作領導小組,領導小組辦公室設在縣委政法委機關。上述機構實行一體化運作。  

主要職能是(一)貫徹執行黨的理論和路線、方針、政策以及中央和省委、市委、縣委的決策和部署,把握正確政治方向,統一政法各單位的思想和行動;牽頭抓總和統籌協調全縣政法、綜治、維穩、社會建設、法治建設工作。  

(二)組織推進全縣社會治安綜合治理工作;制定并檢查落實社會治安綜合治理的重大措施,抓好治安混亂地區和突出問題的重點整治;組織推動基層社會治理和矛盾糾紛排查化解工作;協調推進立體化社會治安防控體系建設。  

(三)指導、協調全縣維護社會穩定工作;定期掌握分析社會穩定形勢;指導督促全縣社會穩定風險評估工作;牽頭協調推進重大社會矛盾糾紛化解工作;牽頭協調推進涉及政治安全重要事項和重大問題的研究處置工作;組織部署專項性維穩工作,參與相關重大不穩定事件的處置。  

(四)牽頭組織有關社會工作政策的研究制定,負責開展流動人口和特殊人群、非公有制經濟組織和社會組織服務以及綜合治理的調查研究,并提出政策建議;協調推進和創新群眾工作,建立健全群眾利益協調機制;協調社會組織和境外非政府組織管理工作,建立健全綜合監管機制。  

(五)組織、指導和協調全縣反邪教的防范管控、深挖打擊、教育轉化、宣傳揭批、警示教育及綜合治理工作;負責組織協調反邪教涉外斗爭工作;組織推動打擊非法宗教活動,協調建立相關綜合治理機制。  

(六)統籌全面依法治縣工作;擬訂法治始興建設中長期規劃;指導督促各地區各部門推進法治建設;協調開展立法、執法、司法監督相關工作;督促并支持政法各單位依法獨立行使職權;依法協調涉國家安全和涉外的案件。  

(七)牽頭組織推進全縣司法體制改革、社會體制改革、工作,組織落實有關法治建設改革工作。  

(八)研究和指導全縣政法隊伍建設;組織和指導全縣政法干部的教育和培訓工作;協助考察、管理縣直政法各單位領導班子和干部隊伍。  

(九)統籌指導全縣政法宣傳工作;研究協調影響國家安全和社會穩定的涉法、涉外地區的網絡輿情監控分析、引導和應急處置等工作;研究規劃和組織推進全縣信息化工作。  

(十)承辦市委政法委及市綜治辦、市維穩辦、市委防范和處理邪教辦、市社工委、市委依法治市辦等部門和縣委交辦的其他事項。  

(二)人員構成情況  

 2016年11月重新核定縣委政法委機關行政編制15名。縣委政法委設書記一名(由縣委領導同志兼任),第一副書記1名(由縣政府分管領導兼任),正科級領導職數3名(常務副書記1名、專職副書記2名),副科級領導職數(專職委員)4名,正股級領導職數6名。后勤服務人員數2名。  

(三)預算年度的主要工作任務(簡單羅列)  

二、收入預算說明  

  2017年收入預算302萬元,其中:一般公共預算撥款208萬元,其他收入(財政專戶撥款、基金預算撥款等)94萬元。  

三、支出預算說明  

 2017年支出預算302萬元,其中:一般公共預算撥款安排支出208萬元,其他收入撥款(財政專戶撥款、基金預算撥款等)安排支出94萬元。  

一般公共預算撥款支出按用途劃分:  

(一)基本支出預算208萬元,占預算撥款支出的68%。其中:工資福利支出148萬元。  

    (二)項目支出預算15萬元,占預算撥款支出的0.05%,與上年預算相比,上升0.08%。2016年各項項目經費與上年度項目經費上升0.08%  

四、機關運行經費預算說明。2017年一般公共預算安排機關運行經費預算為218萬元,比上年增55萬元,增(減)幅0.25%,原因是統發工資和公交補貼增加。其中辦公0萬元、印刷費0萬元、郵電費0萬元、差旅費0萬元、會議費0萬元、福利費0萬元、日常維修費0萬元、專用材料0萬元、一般設備購置費0萬元、辦公用房水費0萬元、電費0萬元、辦公用房取暖費0萬元、辦公用房物業管理費0萬元、公務用車運行維護費0萬元、其他費用55萬元。  

五、“三公”經費預算說明2017年一般公共預算安排“三公”經費預算為43.9萬元,與上年數相比減17.87萬元,減0.40%,原因是三公經費總數有所下降。按具體項目分,因公出國(境)支出0萬元,與上年數相比增(減)0萬元,增(減)0%,原因與上年保持不變公務用車購置及運行維護支出7.5萬元與上年數相比增0.53萬元,增0.07%,原因是公務用車購置及運行維護費與有所增加,其中公務用車購置0萬元,公務用車運行維護費7.5萬元)公務接待費支出22.2萬元與上年數相比減0.73萬元,增(減)0.03%,原因是來往的客人相對減少。   

六、政府采購情況。2017本部門安排政府采購預算 0萬元,與上年數相比增(減)0萬元,增(減)0%,其中:貨物類采購0萬元,工程類采購0萬元,服務類采購0萬元。  

七、國有資產占有情況(固定資產情況)。2017本部門占有國有資產的總體情況(總額)、分布構成(種類)、主要實物資產數據(分明細、金額)和變動情況(增減情況及原因)  

八、預算績效情況。2017年,主要工作目標有:完成……等0項工作,實施0個項目,項目績效目標覆蓋率為100%依法合規并安全高效得做好支出工作,力爭100%達到部門整體績效目標。  

九、國有資本經營收支情況(如無也應注明)。收入0元,支出0元  

十、專業名詞解釋。  

1.一般公共預算:指對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。  

2.部門預算:指與財政部門直接發生預算繳款、撥款關系的政府機關、社會團體和其他單位,依據國家有關法律、法規規定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃,涵蓋部門各項收支,實行一個部門一本預算。  

3.機關運行費:即部門(單位)公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。  

4.“三公”經費包括因公出國(境)經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)經費指市直行政單位、事業單位工作人員公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務接待費指市直行政單位、事業單位按規定開支的各類公務接待(外賓接待)費用。

 

 

附件:始興縣委政法委2017年預算公開表

 

 

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