2018年度始興縣臺辦預算公開
目 錄
第一部分 部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預算說明
三、支出預算說明
四、“三公”經費預算說明
五、其他需要說明的情況
第二部分 部門預算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門基本支出表
五、部門項目支出表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算支出表
八、一般公共預算基本支出表
九、一般公共預算項目支出表
十、一般公共預算安排的機關運行經費及“三公”經費支出表
十一、政府性基金預算支出表
部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職能。
主要職能是,為縣委、縣政府主管臺灣工作的辦事機構,貫徹執行中央和省、市、縣委關于對臺工作的方針、政策;代表縣政府負責涉臺事務的歸口管理;負責對臺灣經貿工作的協調、服務和管理;確認臺灣企業的資格并簽發證書,審核臺資企業臺方人員辦理多次往返簽證;負責我縣與臺灣兩地的科技、文化、教育等方面的項目交流的組織、指導、審核和報批工作;負責回我縣探親臺胞的接待、指導和協助辦理臺胞出入境手續及回大陸定居的審批工作,處理涉臺的重要活動和重大事件。承辦縣委、縣政府、統戰部和市臺辦交辦的其他事項。
2018年預算組成單位共1 個,分別是始興縣委臺灣工作辦公室和始興縣人民政府臺灣事務辦公室。
(二)人員構成情況。在職人員2名。
(三)預算年度的主要工作任務。
(四)主管部門負責本級預算和所屬單位預算的匯總公開工作。
二、收入預算說明
2018年收入預算60萬元,其中:一般公共預算撥款60 萬元。比上年減1萬元,減幅1.6%,原因是對個人支出減少。
三、支出預算說明
2018年支出預算60萬元,其中:一般公共預算撥款安排支出60 萬元。
一般公共預算撥款支出按用途劃分:
(一)基本支出預算54萬元,占預算撥款支出的90%,比上年減1萬元,減幅1.8%,原因是對個人支出減少。其中:工資福利支出18萬元。
(二)項目支出預算6萬元,占預算撥款支出的10%,與上年預算相比不變。其中:001項目對臺專項經費4萬元;002項目赴臺交流專項經費4萬。
四、“三公”經費預算說明
2018年一般公共預算撥款“三公”經費預算為0.32萬元,與上年數相比持平或減少0.02萬元,減少5%,原因是壓縮接待經費。按資金來源分,財政撥款0.32萬元,公務接待費支出0.32萬元。
五、其他需要說明的情況
(一)機關運行經費一般公共預算4萬元,包括辦公3.2萬元、郵電費0.08萬元、差旅費0.6萬元、電費0.12萬元。
(二)無政府采購預算。
(三)預算績效目標情況。2018年,主要工作目標有:完成日常對臺工作等工作及對臺專項工作,依法合規并安全高效得做好支出工作,力爭100%達到部門整體績效目標。
(四)國有資產占有情況。占有國有資產的總體情況、分布構成、主要實物資產數據和變動情況。
(五)無國有資本經營預算撥款收支情況。
(六)專業名詞解釋。
1.一般公共預算:指對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
2.部門預算:指與財政部門直接發生預算繳款、撥款關系的政府機關、社會團體和其他單位,依據國家有關法律、法規規定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃,涵蓋部門各項收支,實行一個部門一本預算。
3.機關運行費:即部門(單位)公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。
4.“三公”經費包括因公出國(境)經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)經費指市直行政單位、事業單位工作人員公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務接待費指市直行政單位、事業單位按規定開支的各類公務接待(外賓接待)費用。