2016年度始興縣風(fēng)度中學(xué)(單位)預(yù)算公開
目 錄
第一部分 部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
五、其他需要說明的情況
第二部分 部門預(yù)算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門基本支出表
五、部門項目支出表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算支出表
八、一般公共預(yù)算基本支出表
九、一般公共預(yù)算項目支出表
十、一般公共預(yù)算安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府性基金預(yù)算支出表
部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能。 2016年預(yù)算組成單位共2個,分別是高中部和初中部,主要職能是實施高中學(xué)歷教育和初中學(xué)歷教育 ,內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個正股級機(jī)構(gòu):辦公室、教務(wù)處、教育科研處、德育處、總務(wù)處。
(二)人員構(gòu)成情況。
決算年度核定本部門事業(yè)編制224名(其中高中部事業(yè)編制172名,初中部事業(yè)編制52名),其中校長1名、副校長3名,內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5名。實有在職人員215人,其中高中部168人,初中部47人;離退休人員21人,財政供給人員共計236人。
(三)預(yù)算年度的主要工作任務(wù)。
1、貫徹、執(zhí)行黨和國家有關(guān)教育的法律、法規(guī)和方針政策,實施素質(zhì)教育,完成教育教學(xué)任務(wù),保證教育教學(xué)質(zhì)量,為適齡青少年接受高中學(xué)歷教育創(chuàng)造良好的環(huán)境。
2、依法實施普通高中學(xué)歷教育。
3、擬定學(xué)校的長期發(fā)展規(guī)劃、學(xué)年度計劃和學(xué)期計劃,并組織實施。
4、負(fù)責(zé)本校師資隊伍建設(shè);組織開展與學(xué)生年齡相適應(yīng)的社會實踐活動,培養(yǎng)本校學(xué)生學(xué)會學(xué)習(xí)、學(xué)會做事、學(xué)會工作、學(xué)會生存。
5、建立健全本校各項規(guī)章制度和應(yīng)急機(jī)制,保障學(xué)校教職員工和學(xué)生的生命財產(chǎn)安全。
(四)主管部門負(fù)責(zé)本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算的匯總公開工作。
二、收入預(yù)算說明
2016 年收入預(yù)算2023.67萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款2023.67萬元,其他收入(財政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等)0萬元。比上年減27萬元,增(減)幅1.31%,原因:節(jié)約開支,加強(qiáng)財務(wù)管理。
三、支出預(yù)算說明
2016年支出預(yù)算2023.67萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款安排支出2023.67萬元,其他收入撥款(財政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等)安排支出0萬元。
一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分:
(一)、基本支出預(yù)算2023.67萬元,占預(yù)算撥款支出的100%。其中:工資福利支出1415.75萬元,商品和服務(wù)支出486.17萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助支出121.75萬元。
(二)項目支出預(yù)算0萬元,占預(yù)算撥款支出的0萬元。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為16萬元,與上年決算數(shù)相比增加3.90%。增加原因:初中部擴(kuò)大招生,教師和學(xué)生人數(shù)都增加。按資金來源分,財政撥款16萬元,其他資金0萬元;按具體項目分,因公出國(境)支出0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出7萬元(其中公務(wù)用車購置0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7萬元),公務(wù)接待費(fèi)支出9萬元。
五、其他需要說明的情況
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算2023.67萬元,包括辦公38萬元、印刷費(fèi)24萬元、郵電費(fèi)20萬元、差旅費(fèi)44萬元、會議費(fèi)1萬元、福利費(fèi)1415.67萬元、日常維修費(fèi)160萬元、專用材料50萬元、一般設(shè)備購置費(fèi)130萬元、辦公用房水費(fèi)5萬元、電費(fèi)10萬元、辦公用房取暖費(fèi)0萬元、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7萬元、其他費(fèi)用119萬元。
(二)政府采購預(yù)算80萬元.
(三)預(yù)算績效目標(biāo)情況。2016年依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作,力爭100%達(dá)到部門整體績效目標(biāo)。
(四)國有資產(chǎn)占有情況。占有國有資產(chǎn)的總體情況、分布構(gòu)成、主要實物資產(chǎn)數(shù)據(jù)和變動情況。
(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。
(六)專業(yè)名詞解釋。
1.一般公共預(yù)算:指對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
2.部門預(yù)算:指與財政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體和其他單位,依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃,涵蓋部門各項收支,實行一個部門一本預(yù)算。
3.機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi):即部門(單位)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)經(jīng)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(外賓接待)費(fèi)用。